?????????为了加强公司内节制度治理,规范操作流程,提高治理水平,防备经营风险,公司稽核部自9月份起头发展对分子公司内部节制查抄工作,10月-11月,稽核部重点对五菱、储运、物业、钢一部内节制度进行系统的查抄,查抄重点针对各公司的往来、库存、合同治理以及货物进销、维修等业务流程的节制情况。通过查抄发现,分子公司分歧水平存在经营治理制度不美满,财政核算、库存治理、车辆进销、维修治理等某些环节失控的景象。针对存在的问题,公司稽核部门别出具了查抄汇报,提出建议和整改措施并期限整改,并予以跟踪督促,为规范公司的经营治理、防备经营风险起到了肯定作用。