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????9月份,,公司稽核部实现基建维修项目审计6项,,送审造价138万元,,审减金额47万元。。公司稽核部重点对子公司存货、、、往来账款、、、内部节制制度执行情况进行查抄,,主张在于鉴别存货、、、往来账款是否存在重大风险,,测试内部节制方面是否存在缝隙,,改善和提升公司治理水平。。查抄的领域重要涉及销售(服务)和收款、、、购货和付款,,存货和仓储等业务节制活动。。9月份已对瑞特、、、一汽、、、安大、、、三维公司本部及汽服一分厂、、、三分厂执行了查抄。。 ?